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邓州市审计局审计结果公告 2023年第2号 邓州市审计局关于市住房和城乡建设局2022年预算执行情况的审计结果

邓州市审计局审计结果公告

2023年第2号

 

邓州市审计局关于市住房和城乡建设局2022年预算执行情况的审计结果

            

    根据《中华人民共和国审计法》的规定,邓州市审计局成立审计组,自2023年4月25日至6月7日对市住房和城乡建设局(以下简称住建局)2022年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

    邓州市住建局属于市政府直属的正科级行政单位,主要职责为制定全市住房和城乡建设行业发展规划;拟定城乡建设管理、城乡建设科技发展规划,监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为;负责全市市政基础设施工程建设质量安全监管,负责危房鉴定机构的资质认定,推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新等工作。目前实有在编人员178人,内设 9个科室。下属8个二级单位。

    局机关2022年度财政拨款预算收入25047.07万元,其中一般公共预算拨款收入11299.76万元、基金预算拨款13747.31万元;支出总额25064.38万元。

二、审计评价意见

    审计结果表明,市住建局领导比较重视、支持财务工作,配备了专职财务人员,制定完善了费用审批、资产管理、项目管理等内部财务管理制度。会计人员岗位职责明确,账务处理比较规范。会计信息基本真实地反映了单位的财政、财务收支情况,资金使用基本合规、合法,发挥了应有的社会和经济效益。由于主客观原因,仍存在部分项目推进缓慢、往来款项未及时清理、原始凭证不符合规定等需要纠正和改进的问题。

三、审计发现的主要问题

(一)2022年住建局实施的2个建设项目未按市委要求时间节点开工。

(二)小杨营乡安众村传统村落保护项目未按期开工。

(三)国有资产处置收入0.53万元未纳入帐内核算。

(四)邓州市2021年东部片区城市内涝治理项目推进缓慢。

(五)第二污水处理厂二期设备采购、彭桥镇污水管网完善工程项目未按合同工期完成。

(六)印刷费53.09万元未经政府采购。

(七)往来款项2498万元未及时清理。

(八)局机关列支福利费2.1万元、墙改办列支印刷费5.69万元,附件不齐全。

四、处理处罚决定及审计建议

    针对上述审计发现的问题,邓州市审计局已依法出具审计报告,并对住建局提出了审计建议:严格执行《预算法》及有关法律、法规和财务规章制度;加强工程项目全程监督管理,加快工程进度,确保工程质量,使项目资金发挥效益;加强内部控制和财务管理,严格审核票据,杜绝违规行为发生。  

五、住建局的整改情况

    住建局重视审计报告揭示的问题,对审计中发现的问题进行了专题研究,制定整改措施,积极协调组织资金,加大对工程项目管理,加快工程进度;进一步加强财务基础工作,从严审核完善财务手续。具体整改结果由住建局向社会公告。

 

 

主办单位:邓州市审计局办公室

地   址:北京大道北段东侧

邮政编码:474150

电   话:0377--62191595

创建时间:2023-10-30 08:59
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